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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-04-23 17:06

借應(yīng)付賬款,貸周轉(zhuǎn)材料,
借周轉(zhuǎn)材料,貸以前年度損益調(diào)整,
借原材料
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項,
貸銀行存款,
借以前年度損益調(diào)整
貸原材料。

心靈美的檸檬 追問

2023-04-23 17:08

有以前年度損益這個科目怎么辦?

郭老師 解答

2023-04-23 17:09

你好,是沒有這個科目嗎?改成利潤分配未分配。

心靈美的檸檬 追問

2023-04-23 17:16

是的   老師

郭老師 解答

2023-04-23 17:18

利潤分配,未分配利潤改成這個。

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2023-04-23 17:06:22
你好 那發(fā)票是少開了 還是說后期會補開8000發(fā)票來的
2020-03-09 14:22:41
你好!沖掉原來的,在作一張新的就可以,你們是一般納稅人的話收到專票抵扣進項稅成本金額要減少
2018-05-08 17:20:53
暫估材料入庫 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——XX公司 發(fā)票回來后,再沖銷原來的暫估材料入庫,按正確的金額入賬
2017-07-20 10:30:13
暫估入庫 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2016-07-04 10:06:30
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