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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-12-08 15:17

退稅申報(bào)系統(tǒng)里的增值稅申報(bào)表里應(yīng)該填在哪一行

袁老師 解答

2017-12-18 20:51

這個(gè)填列抵減明細(xì)表即可

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退稅申報(bào)系統(tǒng)里的增值稅申報(bào)表里應(yīng)該填在哪一行
2017-12-08 15:17:17
1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100%
2019-05-29 10:22:41
有應(yīng)退稅額嗎,若有就填在增值稅申報(bào)表第15欄(免抵退貨物應(yīng)退稅額),若沒(méi)應(yīng)退稅額,全部為免抵稅額,在本月的增值稅申報(bào)表中就不用填
2018-11-09 09:58:20
你好,不要!這欄是自動(dòng)的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會(huì)轉(zhuǎn)到15行
2018-10-09 12:35:20
你好,銷售額就填寫本月的五萬(wàn)這個(gè)數(shù)字
2019-09-26 17:13:22
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