預(yù)提2024年費(fèi)用10萬(wàn)元,2025.5月取得了發(fā)票賬務(wù)如 問(wèn)
借:應(yīng)付賬款--暫估 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 答
請(qǐng)問(wèn)對(duì)當(dāng)期損益影響的金額要怎么理解呢?不明白這 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是分包,我們開發(fā)票和總包拿錢,總包要給我 問(wèn)
你好,你們借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)收賬款-總包。 答
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們公司2022年賣了個(gè)車位所有的 問(wèn)
你好是的,正常是不需要再交稅了。 這種應(yīng)該開紅字發(fā)票沖減之前的,然后再按照新的重新開。 答
找宋老師,有問(wèn)題請(qǐng)教? 問(wèn)
您好,您有什么問(wèn)題。 答

老師,請(qǐng)問(wèn),我以前年度的管理費(fèi)用放到到貸方,利潤(rùn)表沒有取到數(shù),導(dǎo)致現(xiàn)在利潤(rùn)是錯(cuò)的,我現(xiàn)在要怎么調(diào)整?已經(jīng)跨年,已經(jīng)匯算清繳。
答: 你好,灰清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額,明年匯算期要做,或者是你去修改今年的匯算期。
老師,18年的管理費(fèi)賬載金額比18年實(shí)際的金額少了,這樣實(shí)際利潤(rùn)就高了,那我匯算清繳時(shí)是不是直接在其他那里調(diào)減少了的那部份金額?會(huì)不會(huì)被查賬啊到時(shí),因?yàn)樯俚牟糠萁痤~是以前年度入賬時(shí)計(jì)到了費(fèi)用里,其實(shí)是應(yīng)該做資產(chǎn)的,所以18年發(fā)現(xiàn)了就更正,沖了費(fèi)用導(dǎo)致的
答: 同學(xué),如果是這樣,那么你只能按實(shí)際18年的費(fèi)用報(bào)。如果你把以前年度的算到現(xiàn)在。那么屬于偷稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年少提的折舊在匯算清繳以前發(fā)現(xiàn),匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了,然后今年2月份補(bǔ)提折舊時(shí)是不是就不用記以前年度損益科目直接計(jì)入管理費(fèi)用了
答: 你好,金額大要用以前年度損益調(diào)整科目的

