
老師,去年預(yù)提了一筆費(fèi)用,沒來票,匯算清繳直接調(diào)增交稅了。去年分錄是 借:管理費(fèi)用_廣告費(fèi) 貸:其它應(yīng)付款 這筆費(fèi)用今年賬務(wù)如何處理,等于費(fèi)用沒發(fā)生,用以前年度直接沖回嗎?
答: 你好是的,通過以前年度損益調(diào)整,調(diào)整,借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整 ,借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤
上年多記一個(gè)管理費(fèi)用,做以前年度損益損益調(diào)整科目的時(shí)候,是在匯算清繳之前還是之后?
答: 在新一年做的都是以前年度損益調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問,我以前年度的管理費(fèi)用放到到貸方,利潤表沒有取到數(shù),導(dǎo)致現(xiàn)在利潤是錯(cuò)的,我現(xiàn)在要怎么調(diào)整?已經(jīng)跨年,已經(jīng)匯算清繳。
答: 你好,灰清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額,明年匯算期要做,或者是你去修改今年的匯算期。

