
之前交給代記賬公司,其他應(yīng)收款-社保/公積金、應(yīng)付職工薪酬、管理費用-社保/公積金都余額都是負數(shù),這個怎么調(diào)整賬目呢?每個月工資發(fā)的都沒問題,但是他們還做了其他應(yīng)收/應(yīng)付款-法人來借錢發(fā)工資,怎么調(diào)整呀?急求
答: 你好; 你這個繳納給社保局 金額沒有 ? 你工資扣除了嗎
老師,我想問一下。員工向公司借款,月底發(fā)工資的時候直接從工資里面把這部分借款扣下,像這種分錄要什么做?扣下的工資低借款分錄是不是:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款, 像這種直接扣下低借支的工資,那我在計提當月工資的時候這部分的工資要計提嗎還是不計提
答: 你好1;? ?借應(yīng)付職工薪酬 -工資貸其他應(yīng)收款; 這樣處理即可; 正常按月計提哈??
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款這個會計科目啥意思呢?是表示用其他應(yīng)收款抵扣應(yīng)付職工薪酬,還是用其他應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款?
答: 你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。


放…… 追問
2023-04-18 15:33
meizi老師 解答
2023-04-18 15:35