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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-04-04 16:51

你好,是當年錯誤,還是跨年了? 

英勇的面包 追問

2023-04-04 17:09

是當年的老師

鄒老師 解答

2023-04-04 17:10

你好,那就是這樣調整的

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相關問題討論
你好,是當年錯誤,還是跨年了??
2023-04-04 16:51:37
你好 之前應該是計提的了 現(xiàn)在是做的繳納分錄的。 如果是個人先工資扣除在繳納給社保局 掛其他應付款 ;如果是先繳納給社保局 在工資扣除掛其他應收款。 分別來掛 看情況
2020-03-05 20:47:42
思路沒問題,管理費用根據(jù)準則與實際的一致做法,只計入借方,如果是負數(shù),可用紅字。
2018-05-01 17:11:50
借:其他應收款-社保 貸:管理費用-社保
2019-05-10 10:43:34
您好,管理人員的是本公司的人員,入管理費用,沒有進行計提處理。派遣人員的是代其他公司交的,收到款時記入了收入,支付社保時就要計入成本了,個人工資扣回的部分,以前已經(jīng)記入了其他應付款,上交時就沖其他應付款了
2017-07-09 13:55:17
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