計提分錄 借:管理費用—社保費 其他應(yīng)收款—代繳社保 貸:其他應(yīng)付款-社會保險基金管理局 這個計提的社保的分錄是正確的吧?
凡
于2016-06-23 10:03 發(fā)布 ??1315次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
相關(guān)問題討論

你好 對的,可以這樣操作的
2020-05-26 09:21:21

因為一般會有員工出差會備用金借出。
借出:借 其他應(yīng)收款——XX員工 貸 庫存現(xiàn)金
員工出差回來后財務(wù)根據(jù)發(fā)票報銷做賬
借 管理費用【出差發(fā)票金額】
貸 其他應(yīng)收款【開始借支的錢】
庫存現(xiàn)金【差額,可以在借方,多退少補(bǔ)】
2020-05-07 10:59:33

按下面這個計提,單位不是做其他應(yīng)付款
2020-02-28 14:33:30

你好,管理費用需要有合理票據(jù)才可以入的
2019-11-26 11:56:10

你好,有問題,這樣會導(dǎo)致其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款同時掛賬,無法沖銷,應(yīng)當(dāng)這樣做分錄
借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 , 貸;銀行存款等科目
2019-09-24 15:03:55
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