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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-01 11:11

你好,需要把財務(wù)費(fèi)用換成營業(yè)外收入

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2017-12-01 11:16

書上說可以列入財務(wù)費(fèi)用,我以為是可以作為現(xiàn)金折扣的呢

鄒老師 解答

2017-12-01 11:16

你好,應(yīng)當(dāng)計入營業(yè)外收入,可以看做是不需要支付的款項

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2017-12-01 11:17

老師,那員工個稅有我們公司自己承擔(dān)怎么做賬呢?計提工資時怎么體現(xiàn)呢,個稅由我們交是不是不能再稅前扣除啊

鄒老師 解答

2017-12-01 11:18

你好,你需要還原成稅前工資做計提分錄 
借;管理費(fèi)用等科目  貸;應(yīng)付職工薪酬   
你申報的工資是可以扣除的

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2017-12-01 11:26

就是把個稅做在工資里面計提工資就可以了是吧。那我到時候交的個稅又怎么了弄呢。而且發(fā)的工資不就是含稅的工資嘛?我們是發(fā)稅后工資啊。

鄒老師 解答

2017-12-01 11:29

你好,是的,與正常計提,發(fā)放沒有區(qū)別,只是你計提工資換成稅前工資,而不是稅后工資

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2017-12-01 11:33

我個稅不用做嗎?計提工資是稅前,我發(fā)是稅后,那不是與計提金額不符

鄒老師 解答

2017-12-01 11:34

你好,個人所得稅也是需要計提,然后扣繳,只是之前計提工資的金額發(fā)生了變動而已

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2017-12-01 11:39

那相當(dāng)于我這樣做就可以了。借:管理費(fèi)用 25300   貸:應(yīng)付工資   25156   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅  144.這樣就相當(dāng)于個稅是由我們公司承擔(dān)對吧。帶時候繳個稅直接從我們賬戶扣錢,做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅      144   貸:銀行存款144

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2017-12-01 11:39

那相當(dāng)于我這樣做就可以了。借:管理費(fèi)用 25300   貸:應(yīng)付工資   25156   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅  144.這樣就相當(dāng)于個稅是由我們公司承擔(dān)對吧。帶時候繳個稅直接從我們賬戶扣錢,做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅      144   貸:銀行存款144

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2017-12-01 11:40

那相當(dāng)于我這樣做就可以了。借:管理費(fèi)用 25300   貸:應(yīng)付工資   25156   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅  144.這樣就相當(dāng)于個稅是由我們公司承擔(dān)對吧。帶時候繳個稅直接從我們賬戶扣錢,做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅      144   貸:銀行存款144

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2017-12-01 11:42

那相當(dāng)于我這樣做就可以了。借:管理費(fèi)用 25300   貸:應(yīng)付工資   25156   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅  144.這樣就相當(dāng)于個稅是由我們公司承擔(dān)對吧。帶時候繳個稅直接從我們賬戶扣錢,做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅      144   貸:銀行存款144

鄒老師 解答

2017-12-01 11:46

你好,是的,補(bǔ)計提應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的個人所得稅計入損益 就可以了

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2017-12-01 11:51

那請問怎么做那筆分錄啊

鄒老師 解答

2017-12-01 11:53

你好,就是你上面計提,然后扣繳的分錄啊

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2017-12-01 12:01

我剛剛做的分錄是正確的嘛?你不是說不計提應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的個人所得稅嗎,計入損益是什么意思啊

鄒老師 解答

2017-12-01 12:02

你好,我是說補(bǔ)計提的計入損益,而不是不計提

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2017-12-01 13:34

意思是我如果之前沒這樣做,然后單獨(dú)補(bǔ)計提個稅的話就計入損益是吧

鄒老師 解答

2017-12-01 13:34

你好,是補(bǔ)計提這個個人所得稅到工資的分錄 
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬

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2017-12-01 14:46

那我那個分錄就是錯的了老師,都糊涂了

鄒老師 解答

2017-12-01 14:47

你好,分錄是沒有錯誤的  
補(bǔ)計提工資,同時計提個人所得稅 
借;應(yīng)付職工薪酬  貸;應(yīng)交稅費(fèi)

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2017-12-01 14:47

我如果計提工資,按稅前的工資計提,那我發(fā)放工資的時候不就是按稅前發(fā)放了?而且個人所得稅還要計提,又怎么了計提呢?老師能給我舉個例子,然后分錄做出來嗎?

鄒老師 解答

2017-12-01 14:49

計提是稅前比如 4000 
借;管理費(fèi)用  貸;應(yīng)付職工薪酬  4000 
計提個人所得稅 15  借;應(yīng)付職工薪酬  貸;應(yīng)交稅費(fèi)  15 
發(fā)放工資借;應(yīng)付職工薪酬  貸;銀行存款  3985 
扣繳個人所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)  15 貸;銀行存款

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2017-12-01 14:51

是這樣嗎老師,我整個分錄做一下。1、借:管理費(fèi)用   25300   貸:應(yīng)付職工薪酬    25300  含稅的。2、借:應(yīng)付職工薪酬144     貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅144.是這樣嗎?

鄒老師 解答

2017-12-01 14:52

你好,是這樣,只是金額你需要審核一下

快快快快 追問

2017-12-01 14:56

這樣就是我們公司承擔(dān)個稅的分錄嘛

鄒老師 解答

2017-12-01 14:56

你好,是的,你本來也是公司替?zhèn)€人承擔(dān)了

快快快快 追問

2017-12-01 15:00

那我計提的應(yīng)付職工薪酬比若說是4000,我發(fā)的時候發(fā)也是發(fā)4000澀,不扣員工的個稅啊,而你這個是把個稅扣了的給他們發(fā)放啊。與之前計提的應(yīng)付工資不符了啊

鄒老師 解答

2017-12-01 15:03

你好,你這個4000是包括個人所得稅,只是這個款項沒有從個人工資扣除,公司負(fù)擔(dān)而已

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相關(guān)問題討論
你好,需要把財務(wù)費(fèi)用換成營業(yè)外收入
2017-12-01 11:11:05
你好;? 你員工發(fā)生的應(yīng)該走應(yīng)付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應(yīng)付款是什么情況
2022-03-31 15:40:52
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-03-31 10:04:23
直接 借:管理費(fèi)用-個人社保 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 負(fù)數(shù)
2021-12-10 16:40:42
你好,原分錄做紅字就可以,不跨年度的話,
2021-11-15 14:37:59
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