
收到的票據(jù)金額與實際支付的金額不一致,是員工拿來報銷的,借:管理費(fèi)用1410 貸:其他應(yīng)付款1303 財務(wù)費(fèi)用107 可以這樣入賬嗎?
答: 你好,需要把財務(wù)費(fèi)用換成營業(yè)外收入
老師你好,我們單位原來會計做的養(yǎng)老金,計提的時候是 借:管理費(fèi)用_養(yǎng)老金 貸 其他應(yīng)付款_養(yǎng)老金 繳納時 借:其他應(yīng)付款 貸銀行 我們單位還有一部分下崗人員但是費(fèi)用都有他自己全額交,正確的分錄怎么做?包扣在職人員個人部分的
答: 你好;? 你員工發(fā)生的應(yīng)該走應(yīng)付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應(yīng)付款是什么情況
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,今年1_5月之前會計計提個保社保時用錯了科目,借管理費(fèi)用-個人社保貸其他應(yīng)付款-個人社保,現(xiàn)在12月份我要怎么做?摘要怎么寫?
答: 直接 借:管理費(fèi)用-個人社保 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 負(fù)數(shù)


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