老師,我24年少計(jì)提了125的企業(yè)所得稅,今年補(bǔ)計(jì)提,然 問
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 答
遞延所得稅負(fù)債90 盈余公 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,2018年政府綠化工程項(xiàng)目100萬元,中標(biāo)單位為一 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問老師 采購合同有ABC不同規(guī)格的同一個(gè)產(chǎn)品,報(bào) 問
你好根據(jù)發(fā)票來填寫。 答
請(qǐng)問通過長(zhǎng)期待攤費(fèi)用核算的生產(chǎn)成本已經(jīng)開始投 問
你好,這個(gè)從安裝完畢后的下月。 答

知道了,謝謝老師!老師:你說我怎么出來才好?
答: 怎么處理才好?
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 王老師 我們公司是才成立不長(zhǎng)時(shí)間 有一筆款項(xiàng)不知道是誰出的交房租了 也開發(fā)票了 怎么做賬呢謝謝
答: 你好,借;管理費(fèi)用等科目,貸;其他應(yīng)付款等科目 需要知道這個(gè)款項(xiàng)具體是誰支付的,才可以確定貸方用什么科目的


袁老師 解答
2017-11-29 21:26