
由于認證發(fā)票抵扣是選錯了選項,沒有抵扣成功,多交的增值稅國稅同意留底,讓我把紅沖后的發(fā)票總稅額負數(shù)填在在國稅申報表表二23行中做一筆進項轉(zhuǎn)出,但是我買發(fā)票的時候稅務(wù)卻顯示紅字發(fā)票進項單數(shù)字為0和申報表的數(shù)字不一樣,這個要怎么辦呀
答: 要不到國稅局該申報表,要不寫情況說明。
購買已認證的發(fā)票,再發(fā)票系統(tǒng)中申請了紅字發(fā)票,在增值稅申報時,這部分紅字發(fā)票的稅款會自動填在增值稅申報中嗎?
答: 你好,填寫紅字發(fā)票信息表之后,在稅務(wù)的系統(tǒng)中就有一這筆紅字,申報時會自動填到申報表附表中!
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,現(xiàn)有一外貿(mào)企業(yè)上期認證了發(fā)票但未申報抵扣,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)該發(fā)票有誤做了紅字沖紅,該期申報增值稅報表后發(fā)現(xiàn)需補交沖紅發(fā)票進項稅額,請問該如何填寫增值稅報表
答: 您好,增值稅申報表,把這個認證的錯誤的進項稅,填寫到進項稅轉(zhuǎn)出欄就行了。

