国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-27 15:27

你好,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬

阿花 追問

2017-11-27 15:29

原材料和應(yīng)付賬款會計分錄做相反的方向嗎

鄒老師 解答

2017-11-27 15:30

暫估入庫 
借;庫存商品或原材料    貸;應(yīng)付賬款-暫估 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;庫存商品或原材料   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

阿花 追問

2017-11-27 15:43

原材料沖銷以后再入庫,然后還要結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)估的成本是嗎

鄒老師 解答

2017-11-27 15:44

你好,不需要再結(jié)轉(zhuǎn),除非之前結(jié)轉(zhuǎn) 的數(shù)據(jù)有誤,這個是需要做調(diào)整的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,收到發(fā)票金額與暫估入賬的金額 是一樣的么?如果是一樣的,不用再做處理;
2021-01-17 17:47:46
你好 借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估 借;應(yīng)收賬款等科目 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2020-07-08 09:11:50
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2016-10-28 22:06:12
你好,你是企業(yè)不經(jīng)營電費,你開了發(fā)票是嗎
2020-01-11 17:24:47
進(jìn)項稅不暫估入賬,會計分錄為: 1、暫估入庫時: 借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進(jìn)行沖銷: 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2019-12-11 10:38:35
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...