
你好!材料估價(jià)入賬且月末已結(jié)轉(zhuǎn)成本,下月收到發(fā)票時(shí)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 同學(xué)你好,收到發(fā)票金額與暫估入賬的金額 是一樣的么?如果是一樣的,不用再做處理;
老師你好,貨已收到,發(fā)票未到,款也未付,但是本月有開(kāi)票收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該怎么辦呢?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好 借;庫(kù)存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估 借;應(yīng)收賬款等科目 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫(kù)存商品
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
開(kāi)出電費(fèi)發(fā)票比租賃廠,年末結(jié)轉(zhuǎn)成本會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好,你是企業(yè)不經(jīng)營(yíng)電費(fèi),你開(kāi)了發(fā)票是嗎
工程按量付款,本次開(kāi)出發(fā)票648萬(wàn),收到648萬(wàn)的款。會(huì)計(jì)分錄怎么寫?月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師你好,我是開(kāi)的水泥發(fā)票的材料,從開(kāi)票到結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄我該如何做。
開(kāi)出的建筑服務(wù)*工程服務(wù)的發(fā)票,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄

