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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-15 14:36

你好
借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估
借;應(yīng)收賬款    ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借;主營業(yè)務(wù)成本  , 貸;庫存商品

∞ 茜 追問

2020-07-15 14:40

請問暫估時不用做進項嗎?

鄒老師 解答

2020-07-15 14:42

你好,暫估都沒有發(fā)票,就不需要做進項稅額的

∞ 茜 追問

2020-07-15 14:43

哦哦,那下個月發(fā)票回來了是不是把之前的分錄全部做紅字是,然后在做正確的分錄就行了

鄒老師 解答

2020-07-15 14:45

你好,是的,是這樣的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,收到發(fā)票金額與暫估入賬的金額 是一樣的么?如果是一樣的,不用再做處理;
2021-01-17 17:47:46
你好 借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估 借;應(yīng)收賬款等科目 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2020-07-08 09:11:50
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2016-10-28 22:06:12
你好,你是企業(yè)不經(jīng)營電費,你開了發(fā)票是嗎
2020-01-11 17:24:47
進項稅不暫估入賬,會計分錄為: 1、暫估入庫時: 借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進行沖銷: 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2019-12-11 10:38:35
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