老師你好,我是開(kāi)的水泥發(fā)票的材料,從開(kāi)票到結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄我該如何做。
水中的魚(yú)
于2020-07-05 18:25 發(fā)布 ??1095次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱(chēng): 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-07-05 18:27
一、開(kāi)票的分錄是:
借:應(yīng)收賬款(或庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
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同學(xué)你好,收到發(fā)票金額與暫估入賬的金額 是一樣的么?如果是一樣的,不用再做處理;
2021-01-17 17:47:46

你好
借;庫(kù)存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估
借;應(yīng)收賬款等科目 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫(kù)存商品
2020-07-08 09:11:50

借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2016-10-28 22:06:12

你好,你是企業(yè)不經(jīng)營(yíng)電費(fèi),你開(kāi)了發(fā)票是嗎
2020-01-11 17:24:47

進(jìn)項(xiàng)稅不暫估入賬,會(huì)計(jì)分錄為:
1、暫估入庫(kù)時(shí):
借:原材料——暫估
貸:應(yīng)付賬款——暫估
2、
收到發(fā)票后:
①先進(jìn)行沖銷(xiāo):
借:原材料——暫估(紅字)
貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字)
②再按發(fā)票入賬:
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款
2019-12-11 10:38:35
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