老師,簽訂勞動(dòng)合同的時(shí)間一般是已簽訂勞動(dòng)合同為 問(wèn)
簽訂勞動(dòng)合同的時(shí)間一般以雙方實(shí)際簽訂勞動(dòng)合同的日期為準(zhǔn) 答
已知貨物收入開(kāi)票含稅金額246001.23元,服務(wù)收入開(kāi) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)老師,公司發(fā)行債券,面值100,發(fā)行價(jià)格95,面率3%,實(shí) 問(wèn)
你好,你用面值乘以面率跟你的實(shí)際乘以實(shí)際稅率四舍五入后是一樣的。 答
老師 你好~請(qǐng)問(wèn)產(chǎn)假工資如何算的?例如稅前工資是8 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)公司收到贈(zèng)送的貨物后期會(huì)銷(xiāo)售怎樣入賬 問(wèn)
您好, 借:庫(kù)存商品 貸:營(yíng)業(yè)外收入 答

發(fā)票暫估入賬,收到發(fā)票后怎么沖賬
答: 你好,收到發(fā)票后,暫估分錄用紅字沖回,重新以發(fā)票做藍(lán)字分錄
之前做的是暫估入賬,現(xiàn)在錢(qián)也付了,發(fā)票沒(méi)有收到,年末怎么處理
答: 借原材料貸應(yīng)付賬款就可以。你匯算清繳要是沒(méi)發(fā)票回來(lái)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
發(fā)票沒(méi)有收到暫估入賬收到發(fā)票后怎么處理
答: 收到發(fā)票后編制如下兩筆分錄: 1、借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 2、借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款

