
應(yīng)付帳款為負數(shù),要調(diào)到成本去怎么做會計分錄?
答: 你好? 調(diào)整的原因是什么情況?
應(yīng)付帳款為負數(shù),要調(diào)到成本去怎么做會計分錄?
答: 首先,您需要在成本賬戶上面做一筆減法,即將負數(shù)的應(yīng)付帳款從成本賬戶里減去。然后,您要在貸方做一筆借法,在應(yīng)收帳款賬戶上面做一筆借記,以彌補其他貸記之間的差額。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應(yīng)付帳款為負數(shù)500元,應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整
答: 您好,借;預(yù)付賬款,500元,貸:應(yīng)付賬款,500元。


光玄月 追問
2023-03-23 17:09
良老師1 解答
2023-03-23 17:09