老師您好 公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬 是暫估成 問
可以的,當(dāng)年的賬就可以那樣沖 答
個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收 問
若要繳增值稅,入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師 您好 22年的費(fèi)用不夠 稅局查賬讓補(bǔ)稅 現(xiàn)在 問
你好不可以的,一看就不行的 答
老師,平時(shí)有交易往來的客戶,如果不是我們工廠的貨, 問
你好,本身這個(gè)不是你們的業(yè)務(wù),你們開了發(fā)票就屬于虛開發(fā)票。這個(gè)操作本身就是違法的。 答
老師,公司為小規(guī)模,2024年A公司與B公司簽了軟件著 問
那個(gè)應(yīng)該計(jì)入無形資產(chǎn)科目 答

是報(bào)表里面的應(yīng)收帳款是負(fù)數(shù),怎么會(huì)調(diào)到預(yù)收帳款呢,應(yīng)該是調(diào)到應(yīng)付帳款吧?
答: 你好,是的,調(diào)整到預(yù)收賬款
應(yīng)收帳款期末數(shù)為負(fù)數(shù),應(yīng)付帳款期末數(shù)為負(fù)數(shù),申報(bào)時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表,是不是應(yīng)收負(fù)數(shù)填在預(yù)收帳款(正數(shù)),應(yīng)付負(fù)數(shù)填在預(yù)付帳款(正數(shù))呢?
答: 您好 這樣填寫正確的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
錄憑證時(shí)沒有設(shè)預(yù)收和預(yù)付,都記在應(yīng)收和應(yīng)付那里,負(fù)債表里的應(yīng)收帳款成了負(fù)數(shù),應(yīng)付帳款為正數(shù),那么,申報(bào)表里的負(fù)債表里怎么填呢?申報(bào)表里的預(yù)收帳款是填負(fù)債表應(yīng)收帳款的正數(shù)嗎?申報(bào)表里預(yù)付帳款填負(fù)債表的應(yīng)付帳款的正數(shù)嗎
答: 你好,需要看應(yīng)收和預(yù)收,應(yīng)付和預(yù)付的明細(xì)賬 報(bào)表中的應(yīng)收=應(yīng)收明細(xì)賬的借方余額+預(yù)收明細(xì)賬借方余額 預(yù)收=應(yīng)收明細(xì)賬的貸方余額+預(yù)收明細(xì)賬貸方余額 應(yīng)付=應(yīng)付明細(xì)賬的貸方余額+預(yù)付明細(xì)賬的貸方余額 預(yù)付=應(yīng)付明細(xì)賬的借方余額+預(yù)付明細(xì)賬的借方余額

