應(yīng)付帳款為負(fù)數(shù),要調(diào)到成本去怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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于2022-03-19 08:44 發(fā)布 ??813次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
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你好? 調(diào)整的原因是什么情況?
2022-03-19 08:45:52

你好,一般情況下,成本應(yīng)以實(shí)際發(fā)生額予以確認(rèn),如果將要發(fā)生的成本能夠確實(shí)可靠地估計(jì)并計(jì)量的話,也可以在當(dāng)月按估計(jì)值入賬,譬如月末,在發(fā)票未到,貨物已到的情況下,應(yīng)該暫估相關(guān)原材料或物資暫時(shí)入帳,待下月初應(yīng)將此分錄按暫估金額紅字沖回。待發(fā)票到達(dá)后按實(shí)際發(fā)票列明金額處理。
例:11月13日購(gòu)進(jìn)A材料一批,驗(yàn)收入庫(kù)數(shù)量10T,至月末結(jié)賬時(shí)發(fā)票仍未到,貨款未付。12月10日收到A材料發(fā)票,并支付價(jià)款120000.00元。
1.11月30日 借:原材料——A材料 117000元
貸:應(yīng)付帳款 117000元(暫估值,根據(jù)上月購(gòu)進(jìn)同類材料價(jià)確認(rèn))
2.12月1日 借:原材料——A材料 - ××元
貸:應(yīng)付帳款 - ××元
3.12月10日 借:原材料——A材料 120000元
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 20400
貸:銀行存款 140400元
2019-08-05 22:08:03

收貨時(shí)
借:原材料
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款
付貨款時(shí)
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)
2017-06-29 19:08:47

收到款,借:銀行存款 貸:應(yīng)收或預(yù)收賬款,發(fā)貨,借:應(yīng)收或預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
2016-10-05 20:52:56

借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
2018-02-04 13:51:27
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