
老師。我要查3月份的未交所得稅吧,等于銷項-進項對吧,不是說現(xiàn)在留抵退稅嗎,也不知道什么時候退,那這個工業(yè)報表應(yīng)交增值稅怎么填呢
答: 老師:嗯,這個你可以參考最新的稅法,根據(jù)當前的稅收情況來查看3月份的未交所得稅。另外,現(xiàn)在的留抵退稅是根據(jù)進項的金額來確定的,可以把進項的金額抵掉銷項稅額,也就是可以減少銷項稅額。至于工業(yè)報表應(yīng)交增值稅,應(yīng)該參考當前的增值稅法律來填寫。
應(yīng)交稅費—未交增值稅”余額在借方,本月不要交稅對吧? 不是在貸方不要交稅吧? 為什么要說應(yīng)交稅費—未交增值稅”余額在借方不要交稅呢,什么原理啊老師? 我知道銷項小于進項當月不交
答: 你好!這個政策是不會有余額的了。在借方就是多交了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我這個月銷項5207.57,進項2507.05,然后留底了1258.17。這個月要交1442.4增值稅。但是我加計抵減里有1800。那這1442.4在應(yīng)交增值稅未交里對的是吧,那下個月怎么做賬呢。不交稅
答: 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸未交增值稅 1442.4 借未交增值稅 1442.4 貸營業(yè)外收入1442.4

