
老師一般納稅人—增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理:@銷項(xiàng)稅>進(jìn)項(xiàng)稅借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅@銷項(xiàng)稅<或者=進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候我的分錄怎么做?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)
個(gè)增值稅的事,平時(shí)做賬時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷售項(xiàng)),月末,轉(zhuǎn)未交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)交未交增值稅。貸:未交增值稅,第二月繳納增值稅,借:未交增值稅,貸:銀行存款。年末,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,是這樣嗎
答: 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 應(yīng)當(dāng)按這個(gè)分錄處理
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 老師這部做完,還需要做借 應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 嗎
答: 正在處理過(guò)程中中,好的


暖笨笨 追問(wèn)
2019-10-08 14:51
maize老師 解答
2019-10-08 14:52