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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-04-14 11:57

鄒老師,你是說當(dāng)月計提后當(dāng)月還要結(jié)轉(zhuǎn),下月交增值稅時借:應(yīng)交稅金-未交增值稅貸:銀存

宋生老師 解答

2017-04-14 11:18

期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 
這個才是正確的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄

宋生老師 解答

2017-04-14 11:19

您好!你要這樣沖平也可以吧。但是不是會計法規(guī)定的分錄。

宋生老師 解答

2017-04-14 11:57

分錄是的。增值稅本身不結(jié)轉(zhuǎn)。

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相關(guān)問題討論
你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
你好,對的是的分錄是這么做的。
2021-11-08 21:11:18
你好,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是這樣做賬務(wù)處理的
2018-05-30 11:31:58
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 這個才是正確的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2017-04-14 11:18:24
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
2018-07-06 10:12:25
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