老師,個(gè)體戶當(dāng)時(shí)手機(jī)里代開(kāi)專票就交了增值稅了,那現(xiàn)在查賬征收,報(bào)表是0報(bào)的增值稅,那我的賬務(wù)里這次增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)?做分錄
務(wù)實(shí)的月光
于2023-03-22 11:08 發(fā)布 ??299次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-03-22 11:14
你需要把個(gè)體戶當(dāng)時(shí)代開(kāi)的增值稅專票,結(jié)轉(zhuǎn)到賬務(wù)科目里,通過(guò)抵扣方式結(jié)轉(zhuǎn)。比如,在購(gòu)進(jìn)原材料的費(fèi)用里,把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅里,你可以把增值稅抵扣掉,就可以結(jié)轉(zhuǎn)了。
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你需要把個(gè)體戶當(dāng)時(shí)代開(kāi)的增值稅專票,結(jié)轉(zhuǎn)到賬務(wù)科目里,通過(guò)抵扣方式結(jié)轉(zhuǎn)。比如,在購(gòu)進(jìn)原材料的費(fèi)用里,把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅里,你可以把增值稅抵扣掉,就可以結(jié)轉(zhuǎn)了。
2023-03-22 11:14:13

你好; 查賬的話 你0報(bào)不對(duì)的 ; 你要去改下申報(bào)表才行的 ; 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ; 專票是要繳納增值稅的; 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款
2022-04-14 14:54:31

不是的,都加上去,已經(jīng)繳納的稅金可以抵減。
2017-02-22 14:02:06

正常申報(bào)稅,附加稅不免,這個(gè)附加稅是減半征收。直接到稅務(wù)大廳申報(bào)、交稅處理。
2019-10-12 10:57:46

你好
月末時(shí)做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄? ?交稅就寫(xiě)這個(gè)分錄?
2021-07-12 10:54:57
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