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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-21 13:04

首先,您需要檢查本期的新增進項發(fā)票是否認證,如果認證,那么您的做法是對的,可以做成借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項這一分錄。如果沒有認證,那么您可以做:應(yīng)交稅費-未認證的進項發(fā)票這一分錄。

孝順的麥片 追問

2023-03-21 13:04

是的,我明白了。不過如果上期未認證的進項發(fā)票本期依然沒有認證,又或者是上期已經(jīng)認證了本期又沒認證了,該如何處理呢?

李老師2 解答

2023-03-21 13:04

如果上期未認證的進項發(fā)票本期依然沒有認證,又或者是上期已經(jīng)認證了本期又沒認證了,您可以將上期的進項發(fā)票暫時存入“其他應(yīng)收款”這個科目,等待本期認證后再將其歸入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項”科目中。

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你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2022-04-13 15:39:33
首先,您需要檢查本期的新增進項發(fā)票是否認證,如果認證,那么您的做法是對的,可以做成借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項這一分錄。如果沒有認證,那么您可以做:應(yīng)交稅費-未認證的進項發(fā)票這一分錄。
2023-03-21 13:04:42
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2018-07-10 16:11:44
沒有認證的進項稅額是要計入應(yīng)交稅費--待認證進項稅額科目核算的。什么時候認證了,再做 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--待認證進項稅額
2018-11-19 14:56:12
上述分錄處理完全正確,就是這樣處理的
2018-05-11 17:46:12
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