上期未認證的進項發(fā)票做賬做到借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項,本期怎么調(diào)整這個分錄呢
孝順的麥片
于2023-03-21 12:54 發(fā)布 ??329次瀏覽
- 送心意
李老師2
職稱: 中級會計師,初級會計師,CMA
2023-03-21 13:04
首先,您需要檢查本期的新增進項發(fā)票是否認證,如果認證,那么您的做法是對的,可以做成借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項這一分錄。如果沒有認證,那么您可以做:應(yīng)交稅費-未認證的進項發(fā)票這一分錄。
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你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2022-04-13 15:39:33

首先,您需要檢查本期的新增進項發(fā)票是否認證,如果認證,那么您的做法是對的,可以做成借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項這一分錄。如果沒有認證,那么您可以做:應(yīng)交稅費-未認證的進項發(fā)票這一分錄。
2023-03-21 13:04:42

借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款)
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2018-07-10 16:11:44

沒有認證的進項稅額是要計入應(yīng)交稅費--待認證進項稅額科目核算的。什么時候認證了,再做
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--待認證進項稅額
2018-11-19 14:56:12

上述分錄處理完全正確,就是這樣處理的
2018-05-11 17:46:12
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孝順的麥片 追問
2023-03-21 13:04
李老師2 解答
2023-03-21 13:04