
老師,我有一張進項稅額,未認證,這樣做分錄,借,銷售費用 應(yīng)交稅費~待認證進項稅額 貸 銀行存款。接下來又做了一個發(fā)票認證,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交進項稅,貸待認證進項稅?,F(xiàn)在這張發(fā)票只是我分錄上做賬了,實際沒有認證,那我應(yīng)交怎么沖減呢,分錄和摘要應(yīng)該怎么寫呢
答: 你好,你可以摘要調(diào)整未認證發(fā)票,用紅字沖回第二個分錄就好
之前有一部分未認證的進項票已做賬,本月認證了,摘要怎么寫?分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額分錄對嗎?
答: 摘要是認證進項稅額。正確分錄如下: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司營業(yè)至今 只有進項 沒銷項 又該怎么做賬呢我看公司會計取得發(fā)票時這樣做的借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸:應(yīng)付賬款發(fā)票認證后:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額不明白這個分錄,求老師解答
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 就是從原來的沒認證現(xiàn)在認證了

