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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-07-09 12:06

你好
借應(yīng)交稅費進項,貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證進項稅額
這個分錄是什么情況下編制的?

0wen 追問

2019-07-09 12:09

前期沒有抵扣專票給我所以,我做成
借費用貸銀行了,沒有借做進項。后來抵扣專票來了以后,我做成了
借進項貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證?,F(xiàn)在想做平

老江老師 解答

2019-07-09 12:11

哦,那這個分錄做錯了
更正:
借管理費用   負(fù)數(shù)
  貸 應(yīng)交稅費待認(rèn)證  負(fù)數(shù)

0wen 追問

2019-07-09 12:14

老師,您的意思我沒太你明白。

老江老師 解答

2019-07-09 13:08

第一步,借費用貸銀行  這時候,費用是價稅合計的
所以要沖減費用中的進項稅額

0wen 追問

2019-07-09 13:09

謝謝老師耐心的回答。懂了

老江老師 解答

2019-07-09 13:25

好的,不客氣
祝工作愉快 !

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分錄如下: 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-05-28 15:00:30
你好!可以直接寫在一張憑證上
2021-10-02 09:46:23
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 你好,通常是這樣處理
2017-07-05 13:01:35
您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
你好,月末分錄 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增銷5.34 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進轉(zhuǎn)222.94 貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進222.94加上5.34 沒有抵完的進項留在進項稅額明細(xì)中,在下期繼續(xù)抵扣。
2020-06-04 10:25:03
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