老師您好。借應(yīng)交稅費進項,貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證進項稅額。這個分錄怎么做平?我前期沒有做借費用,貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。現(xiàn)在我想做平
0wen
于2019-07-09 12:04 發(fā)布 ??1046次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級會計師
2019-07-09 12:06
你好
借應(yīng)交稅費進項,貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證進項稅額
這個分錄是什么情況下編制的?
相關(guān)問題討論

分錄如下:
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-05-28 15:00:30

你好!可以直接寫在一張憑證上
2021-10-02 09:46:23

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
你好,通常是這樣處理
2017-07-05 13:01:35

您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

你好,月末分錄
借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增銷5.34
借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進轉(zhuǎn)222.94
貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進222.94加上5.34
沒有抵完的進項留在進項稅額明細(xì)中,在下期繼續(xù)抵扣。
2020-06-04 10:25:03
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2019-07-09 12:09
老江老師 解答
2019-07-09 12:11
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2019-07-09 12:14
老江老師 解答
2019-07-09 13:08
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2019-07-09 13:09
老江老師 解答
2019-07-09 13:25