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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-28 16:11

你好,到底是購進紅沖,還是進項稅額轉出,這兩個分錄是不同的

小柒 追問

2019-03-28 16:14

2019年2月收到供應商發(fā)票,我們是購貨方,已經(jīng)認證,先按照正常的做進項分錄 
 
借:庫存商品 
 
應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 
 
貸:銀行存款 
然后3月供應商說這發(fā)票沖紅。那我們就開紅字信息表提供給對方。也收到對方給的負數(shù)發(fā)票。那接著發(fā)票2聯(lián),3聯(lián),還有分錄怎處理?

鄒老師 解答

2019-03-28 16:14

你好,取得紅字發(fā)票 
借;銀行存款等科目 
貸;庫存商品 
 
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

小柒 追問

2019-03-28 16:14

我們已經(jīng)認證了。4月申報時打算申報表進項轉出。

鄒老師 解答

2019-03-28 16:15

你好,紅字發(fā)票是做進項稅額負數(shù),而不是轉出

小柒 追問

2019-03-28 16:17

可以這樣理解嗎 
原分錄 
借:庫存商品 
借 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 
 
貸:銀行存款/應付賬款 
跨月 取得紅字發(fā)票 
借;銀行存款/應付帳款 
貸;庫存商品 
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 
 
不太理解那應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)怎體現(xiàn)出來?還要做一筆進項稅額轉出和進項稅額的分錄嗎?

鄒老師 解答

2019-03-28 16:19

你好,是這樣處理 
這個不屬于進項稅額轉出情形,只需要做進項稅額負數(shù)就可以了

小柒 追問

2019-03-28 16:22

那4月申報表時填進項轉出,直接填沖紅的金額就得?不需3月分錄再做一筆進項轉出?那一般屬于進項稅額轉出情形是怎樣和分錄

鄒老師 解答

2019-03-28 16:23

你好,4月份填寫申報表是進項稅額負數(shù),而不是轉出 
如果是轉出 
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 
借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

小柒 追問

2019-03-28 16:28

認證后沖紅的稅額填寫進項轉出這行?

鄒老師 解答

2019-03-28 16:29

你好,認證后沖紅的稅額,這個是什么意思?

小柒 追問

2019-03-28 16:31

借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)  負數(shù)? 
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅  正數(shù)? 
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 正數(shù)?

鄒老師 解答

2019-03-28 16:32

你好 
如果是轉出 
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 
這些分錄金額都是正數(shù)

小柒 追問

2019-03-28 16:32

申報表這進項稅額轉出這金額是填下面分錄應交稅費-應交增值稅(進項稅額)的金額嗎?正數(shù)? 
 
跨月 取得紅字發(fā)票 
借;銀行存款/應付帳款 
貸;庫存商品 
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

鄒老師 解答

2019-03-28 16:34

你好,取得進項負數(shù)發(fā)票,是進項稅額負數(shù),而不是轉出 
就在增值稅申報表的進項稅額欄次填寫負數(shù)金額就是了

小柒 追問

2019-03-28 16:34

借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 看參考有些回復又說是負數(shù)紅字   有點暈了

鄒老師 解答

2019-03-28 16:36

你好 
如果是購進退回,做進項稅額負數(shù) 
如果是虛開發(fā)票,進項不允許抵扣,那就需要做進項稅額轉出處理 
進項稅額負數(shù)與進項稅額轉出不是一回事的

小柒 追問

2019-03-28 16:38

3月勾選的銷項是8000元,進項是2萬,沖紅是1.5萬,那申報表上填寫是 
銷項稅額8000 
進項稅額2萬 
進項轉出1.5萬 
還是 
銷項稅額8000 
進項稅額0.5萬 (2-1.5) 
進項轉出0萬

鄒老師 解答

2019-03-28 16:38

你好,銷項稅額8000 
進項稅額0.5萬 (2-1.5) 
進項轉出0萬

小柒 追問

2019-03-28 16:50

是購進退回,對方說發(fā)票有問題要去退回,沖紅發(fā)票填了2件貨件。然后又重開發(fā)票開1件貨件。 
最簡單理解就是原分錄怎樣,就做負數(shù)沖減。 
借:庫存商品-50000 
 
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)-8000 
 
貸:銀行存款-58000 
進項稅額轉出一般是指不符合認證了才做的科目。進項稅額負數(shù)符合認證只是發(fā)票退回。

鄒老師 解答

2019-03-28 16:51

你好,根據(jù)退回做購進相同分錄,金額負數(shù)就是了

小柒 追問

2019-03-28 17:00

3月認證了2萬稅額,3月也雙方做沖紅處理,那申報表會不會自動顯示0.5金額,還是需要手動填寫。

鄒老師 解答

2019-03-28 17:01

你好,需要手動填寫的

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同學你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),沒有借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2022-05-09 21:20:52
同學你好 這個可以的
2022-09-19 16:26:52
您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
2025-02-17 21:14:00
你好,到底是購進紅沖,還是進項稅額轉出,這兩個分錄是不同的
2019-03-28 16:11:26
借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
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