我有一筆進項上月認證了,分錄是借:管理費用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交進項稅 貸:銀行存款這個月這筆進項要轉(zhuǎn)出來,怎么做分錄,是不是這樣借:應(yīng)交稅費+進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交進項稅,借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費——進項轉(zhuǎn)出?
蘭醬
于2018-05-28 14:59 發(fā)布 ??957次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會計師
2018-05-28 15:00
分錄如下:
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
相關(guān)問題討論

借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2018-11-28 15:34:53

借管理費用-水電費 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

你好,應(yīng)交增值稅下的明細科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51

您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費進項稅額已經(jīng)認證了,賬務(wù)處理:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款,計提時,借;管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。進項轉(zhuǎn)出時:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),計提時,借;管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。
2018-06-09 15:21:06

你好,是的,可以寫在一張憑證上面的
2018-09-06 13:57:19
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
蘭醬 追問
2018-05-28 15:02
方亮老師 解答
2018-05-28 15:05