老師您好 公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬(wàn) 是暫估成 問(wèn)
可以的,當(dāng)年的賬就可以那樣沖 答
個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收 問(wèn)
若要繳增值稅,入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師 您好 22年的費(fèi)用不夠 稅局查賬讓補(bǔ)稅 現(xiàn)在 問(wèn)
你好不可以的,一看就不行的 答
老師,平時(shí)有交易往來(lái)的客戶,如果不是我們工廠的貨, 問(wèn)
你好,本身這個(gè)不是你們的業(yè)務(wù),你們開了發(fā)票就屬于虛開發(fā)票。這個(gè)操作本身就是違法的。 答
老師,公司為小規(guī)模,2024年A公司與B公司簽了軟件著 問(wèn)
那個(gè)應(yīng)該計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)科目 答

如果這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大,有留底,這個(gè)月沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),該怎么樣做會(huì)計(jì)分錄
答: 您好!沒有發(fā)生業(yè)務(wù)就不用做分錄。
一般納稅人,銷售貨物怎么做會(huì)計(jì)分錄,收到進(jìn)項(xiàng),怎么做會(huì)計(jì)分錄,之前老會(huì)計(jì)收到進(jìn)項(xiàng),借,庫(kù)存商品,借,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,后再做會(huì)計(jì)分錄,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這樣做對(duì)嗎
答: 你好 一般納稅人,銷售貨物分錄是,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到進(jìn)項(xiàng),借;庫(kù)存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問(wèn)我的進(jìn)項(xiàng)稅33萬(wàn),我只認(rèn)證了1.6萬(wàn),銷項(xiàng)1.3萬(wàn),那么我需要做會(huì)計(jì)分錄借:銷項(xiàng)1.3,借:轉(zhuǎn)出未交31.7,貸:進(jìn)項(xiàng)33。然后借:未交31.7,貸:轉(zhuǎn)出未交31.7,是這樣做嗎?
答: 這個(gè)只用按認(rèn)證的稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。
公司7月和6月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅2萬(wàn),7月發(fā)生銷項(xiàng)1萬(wàn),具體怎么會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
去年的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅少計(jì)了,今年調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄如何寫
老師,我公司4月購(gòu)入電腦款已付并且收到專票,但是本月沒有收入,所以進(jìn)項(xiàng)稅不打算認(rèn)證,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?

