老師,簽訂勞動(dòng)合同的時(shí)間一般是已簽訂勞動(dòng)合同為 問(wèn)
簽訂勞動(dòng)合同的時(shí)間一般以雙方實(shí)際簽訂勞動(dòng)合同的日期為準(zhǔn) 答
已知貨物收入開(kāi)票含稅金額246001.23元,服務(wù)收入開(kāi) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)老師,公司發(fā)行債券,面值100,發(fā)行價(jià)格95,面率3%,實(shí) 問(wèn)
你好,你用面值乘以面率跟你的實(shí)際乘以實(shí)際稅率四舍五入后是一樣的。 答
老師 你好~請(qǐng)問(wèn)產(chǎn)假工資如何算的?例如稅前工資是8 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)公司收到贈(zèng)送的貨物后期會(huì)銷售怎樣入賬 問(wèn)
您好, 借:庫(kù)存商品 貸:營(yíng)業(yè)外收入 答

為什么借:原材料 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付賬款,到月初的時(shí)候一定要用紅字沖銷呢?
答: 你好,發(fā)票沒(méi)有到實(shí)際操作中,可以不用做, 因?yàn)闇?zhǔn)則里面規(guī)定的是上一個(gè)月的暫估的,在本月月初沖暫估,然后月底在做暫估。
為什么借:原材料 貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付賬款,到月初的時(shí)候一定要用紅字沖銷呢?
答: 對(duì)于原材料,借方表示存在一筆未來(lái)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),可以把它看作是用來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)的財(cái)務(wù)資源。貸方表示暫時(shí)將這筆財(cái)務(wù)資源記錄在應(yīng)付賬款里,到月初的時(shí)候沖銷是因?yàn)樾枰獙?yīng)付賬款清算,以便于了解客戶賬戶的狀況。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
暫估入賬分錄:購(gòu)買時(shí)候借預(yù)付賬款,貸銀行存款;貨到票沒(méi)到:借原材料,貸應(yīng)付賬款~暫估;月初紅沖,在做正確分錄:借原材料,貸預(yù)付賬款?
答: 你好,是的,整個(gè)過(guò)程是這樣做賬務(wù)處理的

