錢進(jìn)來的時(shí)候是不含稅收入,不開票,直接是借 銀行存款,貸方主營業(yè)務(wù)收入,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅直接是借:應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,導(dǎo)致銷項(xiàng)借方一直有余額,現(xiàn)在我應(yīng)該如何在不影響營業(yè)收入和增值稅的情況下把這個(gè)余額沖掉
無情的棒棒糖
于2023-03-15 11:01 發(fā)布 ??233次瀏覽
- 送心意
999
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師
2023-03-15 11:12
首先,您可以嘗試將銷項(xiàng)稅費(fèi)貸方的未交增值稅改為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這樣可以把銷項(xiàng)借方的余額沖掉。其次,您可以在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅中增加一筆期初余額,以此來抵消銷項(xiàng)借方的余額。最后,您可以考慮在原有收入中增加一筆貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,以補(bǔ)足銷項(xiàng)借方的余額。
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你好,這個(gè)是你的貨款收入嗎?
2022-04-08 10:06:40

首先,您可以嘗試將銷項(xiàng)稅費(fèi)貸方的未交增值稅改為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這樣可以把銷項(xiàng)借方的余額沖掉。其次,您可以在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅中增加一筆期初余額,以此來抵消銷項(xiàng)借方的余額。最后,您可以考慮在原有收入中增加一筆貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,以補(bǔ)足銷項(xiàng)借方的余額。
2023-03-15 11:12:35

結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該是
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)
2017-02-22 12:15:59

你好,需要體現(xiàn)銷項(xiàng)稅額才是的
2018-07-18 09:17:25

你好 你是有什么問題 是要看這個(gè)分錄是否正確?
2020-07-08 12:27:09
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