
換了財務(wù)軟件,把應(yīng)收,預(yù)收賬款調(diào)到一起,應(yīng)付預(yù)付賬款調(diào)整到一起了,期初數(shù)不一樣了怎么辦
答: 您好 應(yīng)該根據(jù)前面的科目余額表填寫期初數(shù)的 不一致 稅務(wù)申報的時候容易比對出問題
換了財務(wù)軟件,把應(yīng)收,預(yù)收賬款調(diào)到一起,應(yīng)付預(yù)付賬款調(diào)整到一起了,期初數(shù)不一樣了怎么辦
答: 你需要調(diào)整期初余額,根據(jù)現(xiàn)有的賬戶調(diào)整準確的余額,以保證財務(wù)報表的準確性。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在做2017年度匯繳時發(fā)現(xiàn),2017年年初數(shù)資產(chǎn)負債表中應(yīng)收賬款的余額為借方余額,貸方余額自動調(diào)整到預(yù)收賬款,同時應(yīng)付賬款的借方轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款,這和財務(wù)報表的科目余額不一致,請問要調(diào)整17年財務(wù)報表的年初數(shù)嗎,年末數(shù)我已按財務(wù)軟件的數(shù)據(jù)調(diào)整過來了。
答: 調(diào)整17年財務(wù)報表的年初數(shù)

