
老師:我的用友財務(wù)軟件財務(wù)報表資產(chǎn)負債表中應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的數(shù)據(jù)混合到一起了,怎樣才能把二者分清楚?謝謝!
答: 你好,你要看下你的明細賬,根據(jù)明細賬來分,各科目余額
收入新準則把預(yù)收賬款改成合同負債,,用友財務(wù)軟件中預(yù)收賬款也改成合同負債嗎?這樣影響報表的數(shù)據(jù)嗎?謝謝老師.
答: 收入準則是增加了合同負債,預(yù)收賬款還有。兩科目分別列示。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我的一個單位的財報資產(chǎn)負債表上其他應(yīng)付款是負的200多萬,讓用友軟件的服務(wù)人員怎么修改一下,重分類到其他應(yīng)收款。還有另一個單位的財報資產(chǎn)負債表上應(yīng)收賬款是負的1000多萬,怎么重分類到預(yù)收賬款,想以后軟件中直接報表導(dǎo)出就是正數(shù)
答: 你好!這個你要問開發(fā)人員了。學(xué)堂不是做軟件開發(fā)的。他們會知道怎么修改的。反而是學(xué)堂的老師沒辦法確定怎么修改?;蛘邌枂査麄兊目头纯?

