老師資產(chǎn)負(fù)債表的起初數(shù)由于上年12月份調(diào)整了預(yù)付賬款,調(diào)到了應(yīng)付賬款,未能表內(nèi)計(jì)算,造成結(jié)轉(zhuǎn)的年初數(shù)與上年不一致,可以修改么
無限的故事
于2020-03-02 18:48 發(fā)布 ??1540次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-03-02 19:02
你好,今年是按上年的科目余額表的期初數(shù)錄入,報(bào)表的重分類不影響科目余額表。
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你好,不要調(diào)整了,你要調(diào)整的話,和你去年12月末就不一樣了。
2025-02-13 08:34:29

你好,這兩個(gè)科目填列要看明細(xì)賬,填列方法請看下圖。
2017-03-05 10:51:00

您好
您5月份年初數(shù)沒有預(yù)付賬款?
2020-07-13 12:09:52

你好,預(yù)付賬款賬面數(shù)加上應(yīng)付賬款的借方余額數(shù)就是預(yù)付賬款報(bào)表數(shù),應(yīng)付賬款是調(diào)整借方余額后的數(shù)
2017-06-15 13:05:12

首先根據(jù)三張圖片我們可以知道:一、預(yù)付賬款2016年1月1日數(shù)據(jù)是209400元(年初數(shù)),2016年12月31日數(shù)據(jù)是416500元,從第二張圖我們知道2016年7月1日數(shù)據(jù)是109100元(7月期初數(shù)),2016年7月31日的數(shù)據(jù)是58350元(7月31日的期末數(shù)),你說這種情況如何計(jì)算年末數(shù),需要將2016年8月1日至12月31日預(yù)付賬款的數(shù)據(jù)交待出來才能計(jì)算。我們根據(jù)已知條件只能計(jì)算出增減額。二、對于應(yīng)付賬款,也是同樣的問題
2017-05-23 22:40:50
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