
在計提增值稅的時候具體應(yīng)該怎么做呢,比如10月份有留底稅還要計提增值稅嗎
答: 你好,根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn) 有留抵是不需要計提的 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
比如2017年12月沒有做增值稅計提,2018年1月份的時候繳稅,在1月份還要補做計提嗎?
答: 你好,需要做計提增值稅分錄的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
有留底稅。稅金計算是銷項-進(jìn)項-留底嗎?有留底稅的時候,增值計提的時候,減去留底稅計提嗎?
答: 你好,是的,需要減去留抵稅額才是需要繳納的稅款


玲 追問
2017-11-09 08:43
鄒老師 解答
2017-11-09 08:51