
一般納稅人,9月錯誤做賬,3000元,收發(fā)票做賬?!窘?管理費用 貸:庫存現(xiàn)金】10月調(diào)賬【借:預(yù)付賬款 貸:管理費用】【借:管理費用 貸:預(yù)付賬款 】財務(wù)報表怎么辦呢?年初是零。現(xiàn)在資產(chǎn)負債表【未分配利潤】比利潤表【凈利潤】高3000。
答: 您好,10月調(diào)賬,應(yīng)該是 【借:預(yù)付賬款 借:管理費用,負數(shù)】【借:管理費用 ,貸:預(yù)付賬款 】
9月用庫存現(xiàn)金預(yù)付了一筆服務(wù)費。錯誤記賬為【借:管理費用—開辦費 貸庫存現(xiàn)金】10月才收到發(fā)票,可以調(diào)賬【借:預(yù)付賬款 貸:管理費用—開辦費借:管理費用—開辦費 貸:預(yù)付賬款】嗎?10月有發(fā)票,還需要什么?9月的賬需要什么嗎?
答: 你好,你的調(diào)賬是正確的,這樣做就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
5月份支付一筆9個月的場地租賃費用9000元(2018年10月至2019年6月),取得一張發(fā)票,然后小規(guī)模、小企業(yè)會計準(zhǔn)則分錄是不是,18年10-12月費用:借管理費用-辦公費3000元 貸銀行存款3000元,調(diào)整以前年度損益:借利潤分配-未分配利潤3000元 貸管理費用-辦公費3000元,1-5月費用:借管理費用-辦公費5000元 貸銀行存款5000元,6月費用:借管理費用-辦公費1000元 貸預(yù)付賬款-辦公費
答: 你好 小企業(yè)會計準(zhǔn)則 2018年10-12 直接 借 利潤分配 貸 銀行存款 一個分錄就可以了

