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紅
于2019-01-03 14:39 發(fā)布 ??897次瀏覽
阿水老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師,初級會計師
2019-01-03 14:48
學(xué)員你好, 首先印花稅現(xiàn)在通過稅金及附加科目核算了,不通過管理費用核算了。 正確做法應(yīng)該是11月份: 借,應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅 20.1 貸,管理費用-印花稅 20.1 借,管理費用 20.1 貸,本年利潤 20.1 而你直接做: 借,應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅 20.1 貸,本年利潤 20.1
阿水老師 解答
2019-01-03 14:51
學(xué)員你好, 你這種做法, 會導(dǎo)致利潤表少計沖減管理費用20.1。 建議賬務(wù)處理的話, 12月沖回11月的調(diào)整, 借,本年利潤 20.1 貸,應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅 20.1 再做正確的調(diào)整: 借,應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅 20.1 貸,管理費用-印花稅 20.1 借,管理費用 20.1 貸,本年利潤 20.1
紅 追問
2019-01-03 15:11
沖回調(diào)整后資產(chǎn)負債表和利潤表仍然相差20.1
2019-01-03 15:38
學(xué)員你好, 不會的呀。 因為你按照正確的調(diào)整后: 借,應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅 20.1 貸,管理費用-印花稅 20.1 借,管理費用 20.1 貸,本年利潤 20.1 只有這筆分錄: 借,應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅 20.1 貸,管理費用-印花稅 20.1 會增加利潤表的營業(yè)利潤。 借,管理費用 20.1 貸,本年利潤 20.1 不會影響利潤的,和你原來的賬務(wù)處理相比,對資產(chǎn)負債表的影響是一樣的。 換句話說, 利潤表增加了20.1, 資產(chǎn)負債表不變, 差額也就沒有了呀。
2019-01-03 15:57
你說的沖回后調(diào)整分錄管理費用-印花稅一借一貸相抵,不就是我11月的分錄借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅,貸:本年利潤嗎?
2019-01-03 15:58
管理費用-印花稅并
未
2019-01-03 15:59
增
2019-01-03 16:02
學(xué)員你好, 你不能一借一貸相抵的。 你這里理解, 平常我們做費用是不是, 借,管理費用, 貸,銀行存款。 月末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益, 借,本年利潤, 貸,管理費用。 這個結(jié)轉(zhuǎn)損益的過程不影響利潤表的,只是把利潤表的項目與資產(chǎn)負債表做了連接, 把本年的凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,再通過利潤分配—未分配利潤,進入資產(chǎn)負債表了。
2019-01-03 16:03
你不能說, 每個月結(jié)轉(zhuǎn)損益, 一借一貸,就把管理費用沖沒了, 是一個道理哦。
2019-01-03 16:31
真的很感謝你的耐心解答,我按你的做法操作之后,資產(chǎn)負債表未分配利潤大于利潤表凈利潤20.1,和原來我11月份調(diào)整后的一樣
2019-01-03 17:12
學(xué)員你好, 這種情況的話, 估計是系統(tǒng)設(shè)置,不允許手動結(jié)轉(zhuǎn)。 那你看看能不能把上年反結(jié)賬, 再讓他自己結(jié)轉(zhuǎn)損益看看行不行。
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阿水老師 | 官方答疑老師
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