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送心意

阿水老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,初級會計師

2019-01-03 14:48

學(xué)員你好, 
首先印花稅現(xiàn)在通過稅金及附加科目核算了,不通過管理費用核算了。 
正確做法應(yīng)該是11月份: 
借,應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅   20.1 
貸,管理費用-印花稅   20.1 
借,管理費用   20.1 
貸,本年利潤    20.1 
而你直接做: 
借,應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅   20.1 
貸,本年利潤    20.1

阿水老師 解答

2019-01-03 14:51

學(xué)員你好, 
你這種做法, 
會導(dǎo)致利潤表少計沖減管理費用20.1。 
建議賬務(wù)處理的話, 
12月沖回11月的調(diào)整, 
借,本年利潤 20.1 
貸,應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅 20.1 
再做正確的調(diào)整: 
借,應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅 20.1 
貸,管理費用-印花稅 20.1 
借,管理費用 20.1 
貸,本年利潤 20.1

追問

2019-01-03 15:11

沖回調(diào)整后資產(chǎn)負債表和利潤表仍然相差20.1

阿水老師 解答

2019-01-03 15:38

學(xué)員你好, 
不會的呀。 
因為你按照正確的調(diào)整后: 
借,應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅 20.1 
貸,管理費用-印花稅 20.1 
借,管理費用 20.1 
貸,本年利潤 20.1 
只有這筆分錄: 
借,應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅 20.1 
貸,管理費用-印花稅 20.1 
會增加利潤表的營業(yè)利潤。 
借,管理費用 20.1 
貸,本年利潤 20.1 
不會影響利潤的,和你原來的賬務(wù)處理相比,對資產(chǎn)負債表的影響是一樣的。 
換句話說, 
利潤表增加了20.1, 
資產(chǎn)負債表不變, 
差額也就沒有了呀。

追問

2019-01-03 15:57

你說的沖回后調(diào)整分錄管理費用-印花稅一借一貸相抵,不就是我11月的分錄借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅,貸:本年利潤嗎?

追問

2019-01-03 15:58

管理費用-印花稅并

追問

2019-01-03 15:58

追問

2019-01-03 15:59

阿水老師 解答

2019-01-03 16:02

學(xué)員你好, 
你不能一借一貸相抵的。 
你這里理解, 
平常我們做費用是不是, 
借,管理費用, 
貸,銀行存款。 
月末需要結(jié)轉(zhuǎn)損益, 
借,本年利潤, 
貸,管理費用。 
這個結(jié)轉(zhuǎn)損益的過程不影響利潤表的,只是把利潤表的項目與資產(chǎn)負債表做了連接, 
把本年的凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,再通過利潤分配—未分配利潤,進入資產(chǎn)負債表了。

阿水老師 解答

2019-01-03 16:03

你不能說, 
每個月結(jié)轉(zhuǎn)損益, 
一借一貸,就把管理費用沖沒了, 
是一個道理哦。

追問

2019-01-03 16:31

真的很感謝你的耐心解答,我按你的做法操作之后,資產(chǎn)負債表未分配利潤大于利潤表凈利潤20.1,和原來我11月份調(diào)整后的一樣

阿水老師 解答

2019-01-03 17:12

學(xué)員你好, 
這種情況的話, 
估計是系統(tǒng)設(shè)置,不允許手動結(jié)轉(zhuǎn)。 
那你看看能不能把上年反結(jié)賬, 
再讓他自己結(jié)轉(zhuǎn)損益看看行不行。

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