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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-09-05 10:57

你好
借:管理費用—預提 -10
貸:其他應付款-10
借:本年利潤 -10
貸:管理費用—預提 -10

微笑向前 追問

2019-09-05 11:16

這個管理費用預提之前已經(jīng)在本年利潤中結轉了,本月這樣做的話,不是導致本年利潤借方增加了嗎?

月月老師 解答

2019-09-05 11:19

你好, 你沖紅就要利潤也沖回的。

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相關問題討論
你是要把其他應付款—A公司換為B嗎
2019-10-08 15:17:47
你好,是的,是這樣做分錄的
2019-03-25 20:59:17
你好 借:管理費用—預提 -10 貸:其他應付款-10 借:本年利潤 -10 貸:管理費用—預提 -10
2019-09-05 10:57:16
你好;? 你員工發(fā)生的應該走應付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應付款是什么情況
2022-03-31 15:40:52
你好,這個具體的是什么業(yè)務的?
2022-03-31 10:04:23
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