
請問我7月有筆分錄,借管理費用,貸其他應付款-A公司,7月末管理費用就結轉到本年利潤了。現(xiàn)在我想把其他應付款轉到法人B,請問怎么做分錄
答: 你是要把其他應付款—A公司換為B嗎
籌建期買了稅控盤,是借:管理費用-開辦費 貸:其他應付款 月末結轉時 借:本年利潤 貸管理費用——開辦費?
答: 你好,是的,是這樣做分錄的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我們單位原來會計做的養(yǎng)老金,計提的時候是 借:管理費用_養(yǎng)老金 貸 其他應付款_養(yǎng)老金 繳納時 借:其他應付款 貸銀行 我們單位還有一部分下崗人員但是費用都有他自己全額交,正確的分錄怎么做?包扣在職人員個人部分的
答: 你好;? 你員工發(fā)生的應該走應付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應付款是什么情況


微笑向前 追問
2019-09-05 11:16
月月老師 解答
2019-09-05 11:19