
請問我7月有筆分錄,借管理費用,貸其他應(yīng)付款-A公司,7月末管理費用就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了?,F(xiàn)在我想把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到法人B,請問怎么做分錄
答: 你是要把其他應(yīng)付款—A公司換為B嗎
籌建期買了稅控盤,是借:管理費用-開辦費 貸:其他應(yīng)付款 月末結(jié)轉(zhuǎn)時 借:本年利潤 貸管理費用——開辦費?
答: 你好,是的,是這樣做分錄的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:管理費用 -20 其他應(yīng)收-10 貸:其他應(yīng)付款30 這樣的分錄是不是有誤
答: 你好,這個是絕對有誤的,借方是負(fù)數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的


白開水@葉葉 追問
2019-03-25 22:01
鄒老師 解答
2019-03-25 22:04