
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候要先申報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表才能申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表嗎?
答: 不是的,要先報(bào)增值稅才可以的
增值稅納稅申報(bào)表要填幾張表?零申報(bào)和稅額留抵也全都要填嗎
答: 零申報(bào),直接申報(bào)即可。 稅額留抵需要填主表,銷(xiāo)項(xiàng)明細(xì)表,進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請(qǐng)問(wèn)下我的全額抵扣發(fā)票是490元(金稅盤(pán))可增值稅納稅申報(bào)表里還是體現(xiàn)不出本期應(yīng)納稅額已減少490元請(qǐng)務(wù)必回答我
答: 你好,在增值稅主表23欄填入抵扣全額490元,附表4,抵減項(xiàng)目選上技術(shù)維護(hù)費(fèi),本期發(fā)生額和本期應(yīng)抵減稅額填入490元

