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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-08-06 10:26

你好!發(fā)票認證了就做進項轉出。 
附表2和主表里面的進項稅額轉出填入這個認證的金額。

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相關問題討論
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
零申報,直接申報即可。 稅額留抵需要填主表,銷項明細表,進項明細表
2018-10-18 08:45:46
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好,在增值稅主表23欄填入抵扣全額490元,附表4,抵減項目選上技術維護費,本期發(fā)生額和本期應抵減稅額填入490元
2016-08-12 09:58:01
你好!根據《財政部 國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》(財稅〔2012〕15號)第五條規(guī)定:“納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費,應按以下要求填報:增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應納稅額減征額“
2017-11-06 17:09:04
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