老師:暫估入賬庫存商品已銷售并結轉成本 我公司本月購入商品一批,進項發(fā)票未到,貨物已銷售,本月必須暫估入賬,并結轉成本。下月如果部分發(fā)票到了,并且發(fā)票價格與暫估價格不符,如何沖暫估?已結轉成本如何處理?若暫估入庫的成本多于下月發(fā)票購入的成本價,紅沖掉之后是正數(shù)還是負數(shù)
⑥麥麥
于2017-11-05 21:00 發(fā)布 ??1296次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-11-05 21:02
你好,先沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做購進
對已經(jīng)結轉的成本做相應調(diào)整
若暫估入庫的成本多于下月發(fā)票購入的成本價
做這個分錄調(diào)整借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本 (金額是正數(shù))
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你好,暫估入庫分錄是
借;庫存商品 貸;應付賬款——暫估
結轉成本是到主營業(yè)務成本
如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的
2019-03-08 09:53:48

你好,先沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做購進
對已經(jīng)結轉的成本做相應調(diào)整
若暫估入庫的成本多于下月發(fā)票購入的成本價
做這個分錄調(diào)整借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本 (金額是正數(shù))
2017-11-05 21:02:06

是這樣的賬務處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結轉
2019-05-08 21:17:43

暫估的金額和發(fā)票的一致嗎
2019-05-21 13:31:17

借:庫存商品1.3 貸:主營業(yè)務成本1.3
2019-04-04 14:05:22
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