老師,你好。上月公司應(yīng)交增值稅待抵扣(進(jìn)項稅額)13000.00,本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時是不是連同上月待抵扣進(jìn)項稅額13000.00一并結(jié)轉(zhuǎn)呢
冷艷的路燈
于2023-03-03 14:05 發(fā)布 ??309次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計師
2023-03-03 14:21
上月公司應(yīng)交增值稅待抵扣(進(jìn)項稅額)13000.00,本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時應(yīng)當(dāng)按正常流程結(jié)轉(zhuǎn),即將本月新增的增值稅應(yīng)納額結(jié)轉(zhuǎn),而上月待抵扣的進(jìn)項稅額應(yīng)當(dāng)在本月“進(jìn)項稅額抵扣”欄內(nèi)輸入13000.00,實行抵扣稅額。
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上月公司應(yīng)交增值稅待抵扣(進(jìn)項稅額)13000.00,本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時應(yīng)當(dāng)按正常流程結(jié)轉(zhuǎn),即將本月新增的增值稅應(yīng)納額結(jié)轉(zhuǎn),而上月待抵扣的進(jìn)項稅額應(yīng)當(dāng)在本月“進(jìn)項稅額抵扣”欄內(nèi)輸入13000.00,實行抵扣稅額。
2023-03-03 14:21:18

你好,是待抵扣進(jìn)項稅額認(rèn)證了,結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額的意思?
2022-12-28 12:25:59

不包括,就是你賬上進(jìn)項稅額這個數(shù)據(jù)
2019-11-22 09:39:55

你好,認(rèn)證了就需要做這個結(jié)轉(zhuǎn)
2016-07-04 17:19:50

你好,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費——待抵扣進(jìn)項稅額
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020-01-07 12:25:11
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