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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-10-31 09:10

你好,根據(jù)實際領(lǐng)用金額計入就是了,怎么還需要減去進項發(fā)票的金額

我是“二寶” 追問

2017-10-31 09:32

可是這樣的話,我的原材料余額就到了貸方,就需要暫估。比如,借:原材料   239.32  應交稅費-進項稅額   40.68  貸:應付賬款280     結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借:生產(chǎn)成本 350  貸:原材料350    這樣的話,原材料余額就到了貸方。這是不可以的對吧

鄒老師 解答

2017-10-31 09:33

你好,你購進材料沒有取得發(fā)票嗎

我是“二寶” 追問

2017-10-31 09:46

@鄒老師:我們是屬于制造業(yè),每月要按技術(shù)部給提供的材料使用表來計算成本,會不會是每月領(lǐng)出的原材料和實際入庫的不符,就會造成成本過高,原材料在貸方,需要暫估的情況呀。

鄒老師 解答

2017-10-31 09:48

你好,根據(jù)實際情況做領(lǐng)用分錄,怎么會導致原材料是負數(shù) 
是不是有材料入庫,而沒有取得發(fā)票的情形

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相關(guān)問題討論
你好,根據(jù)實際領(lǐng)用金額計入就是了,怎么還需要減去進項發(fā)票的金額
2017-10-31 09:10:40
本月應付賬款的暫估金額,一般是按不含稅的金額進行暫估的,屬于發(fā)票未到,材料已到進行暫估原材料
2017-10-31 09:41:42
你好!一般是按最后一次采購的價格作為暫估的依據(jù)
2019-05-13 23:21:06
是的,不一樣就差額沖掉就可以,要不就直接按之前全部沖掉,按發(fā)票重新做,科目不變數(shù)值是負數(shù)重新沖掉
2020-05-29 09:52:49
您好,這個材料領(lǐng)用后入了哪個科目呀,對應科目也要沖減,這樣原材料就不為負了 借:生產(chǎn)成本-原材料(負) 貸:原材料(負) 完工庫存商品全部賣了的話,主營業(yè)務成本對應也要沖減部分
2024-02-17 20:55:35
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