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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-29 09:52

是的,不一樣就差額沖掉就可以,要不就直接按之前全部沖掉,按發(fā)票重新做,科目不變數值是負數重新沖掉

maize老師 解答

2020-05-29 09:53

科目不變數值是負數全部沖掉 ,之后重新做

追問

2020-05-29 09:55

老師的意思是,要么把暫估的全部沖紅,按照發(fā)票實際的來做,那么主營業(yè)務成本就都不用調
要么發(fā)票來了,不沖紅暫估的業(yè)務,只是把差額入庫,然后沖減主營業(yè)務成本和原材料
是嗎

maize老師 解答

2020-05-29 10:01

只是沒有差額才不需要調,你做不對那個回來那需要調,那么主營業(yè)務成本就都不用調
要么發(fā)票來了,不沖紅暫估的業(yè)務,只是把差額入庫,然后沖減主營業(yè)務成本和原材料
是嗎   只是差額部分少做補上,多做就差額部分紅沖這樣,

追問

2020-05-29 10:06

老師,那要我匯算清繳之前票都可以回來,是不是就只需要把原來的暫估的沖紅,按照實際的有進項的入賬,金額是一樣的,那么就只調這一筆就可以是吧

maize老師 解答

2020-05-29 10:18

是的,是的,是的,是的

追問

2020-05-29 10:20

老師,那我要是匯算清繳有一部分票回不來了,怎么調啊,把剩余暫估的納稅調增,然后是不是還得調一筆借記主營業(yè)務成本貸記原材料啊,那么這個分錄只能做到當年了,是小企業(yè)會計準則

maize老師 解答

2020-05-29 10:29

沖掉你之前做的。你之前不是做借主營業(yè)務成本嗎,現在沖掉這個,沒有真實發(fā)生,借原材料 貸利潤分配未分配利潤  你非得按準則做話,是的,借主營業(yè)務成本 負數 貸原材料 負數  實務中一般是做這個借原材料 貸利潤分配未分配利潤

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這個是你的主營嗎 如果是工業(yè)的其他業(yè)務收入
2019-06-27 13:40:01
你好這個是可以的 可以
2021-06-26 15:49:50
您好, 月底盤點的金額 借:主營業(yè)務成本 -金額 貸:原材料 下個月再做 借:主營業(yè)務成本 +金額 貸:原材料 是什么意思?
2021-09-24 17:27:48
你好,兩種方式都是可以的,結果一樣
2017-10-19 12:05:12
你好,報損與成本 無關,直接列入管理費用 貸記原材料
2018-02-08 19:51:58
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