老師您好,比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我們賬上應(yīng)該怎么走 問
是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 答
未撥付工程款,做了預(yù)繳稅款。預(yù)繳稅款部分要做收 問
款項都沒撥付。也沒有開票,不需要做收入 答
老師收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票 要繳納印花稅 填寫什么科目 問
您好,是交印花稅怎么寫分錄嗎 答
老師,我想問一下 ,公司購買的水果 發(fā)放給員工做福 問
您好, 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 答
老師,問下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

每月購進(jìn)原材料時,發(fā)票未到,暫估入庫,假設(shè)原材料11700,暫估的時候做分錄,借:原材料11700,貸:應(yīng)付賬款11700,對嗎?下月發(fā)票到了之后沖暫估借:原材料-11700 貸:應(yīng)付賬款-11700,然后再借:原材料10000 應(yīng)交稅金1700 貸應(yīng)付賬11700對嗎
答: 您好!是的。就是這樣的。
我公司正常采購業(yè)務(wù),例如 價是10000,稅是1700,老會計做賬的時候,暫估入庫,借: 原材料11700,貸:11700應(yīng)付賬款-暫估發(fā)票付款時 借: -11700 原材料 貸:-11700應(yīng)付賬款-暫估 同時 借:11700 原材料 1700 進(jìn)項稅 -1700材料成本差異 貸 :銀行存款11700請問這樣做是否違背會計準(zhǔn)則?
答: 不違背的,可以的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
月末暫估:1,借:原材料—預(yù)入庫 貸:應(yīng)付賬款—暫估款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料—預(yù)入庫2,借:原材料—預(yù)入庫(紅字) 貸:應(yīng)付賬款—暫估款(紅字)3,收到發(fā)票時,沖減原材料—預(yù)入庫科目 借:原材料—預(yù)入庫 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款這樣暫估入庫并沖銷的分錄對嗎?謝謝!
答: 您好 暫估入庫 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本——直接材料 貸:原材料 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額(如有) 貸:應(yīng)付賬款


繡子 追問
2017-10-26 10:07
繡子 追問
2017-10-26 10:12