老師好,我們公司是開KTV的,請問需要申報文化事業(yè)建 問
您好,要的,計稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開錯了發(fā)票,增項稅3個點。什么時候紅沖不要 問
4月紅沖就不需要交銷項稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請問是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車公用可以寫個租賃協(xié)議,約定好給個人 問
你好,不可以的,沒發(fā)票不可以報銷費用得 答
老師,你好!請問公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報 問
可以報銷的,不能的抵扣 答

國稅增值稅的實際銷售額和實際的開票金額不一致是什么原因呢?比如7,8,9三個月的開票金額是27171.35,但申報時系統(tǒng)提示的是27307.27
答: 老師我的問題怎么沒有回答啊
國稅增值稅系統(tǒng)的實際銷售額和我們開票的銷售額怎么會不一致
答: 你好,是不是有無票銷售
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們上月有客戶退貨,做了紅沖,已上傳。但現(xiàn)在申報不了,提示銷售額、進(jìn)項稅額與開票系統(tǒng)不一致,應(yīng)該怎么做呢?我申報的銷售額是實際開票金額減去紅沖的金額后直接填寫的
答: 直接根據(jù)實際銷售額填寫 這個已經(jīng)減去了負(fù)數(shù)
12月計提的個稅,與1月申報的時候系統(tǒng)實際計算的金額不一致,系統(tǒng)所有金額都是按3%來計算,導(dǎo)致實際扣繳金額比計提少,這部分差異怎么處理?
增值稅申報時,開票的記載和申報時填寫的總額,系統(tǒng)算下來,增值稅相差了兩分錢,是把數(shù)額調(diào)整下,和實際交稅金額一樣,還是按系統(tǒng)的金額呢
為什么增值稅普通發(fā)票匯總的實際銷售金額跟我實際開票金額兩個的金額不相等呢?實際銷售金額是含稅金額嗎?繳納增值稅是以發(fā)票匯總表的稅額交,還是以開出發(fā)票的實際金額繳納。
請問老師,我在報增值稅時,填附表1,自動顯示開票金額和稅額,我登陸開票系統(tǒng),實際開票金額與附表顯示的金額不一致,只需要按照實際開票金額上報嘛,有沒有影響?


袁老師 解答
2017-10-27 14:11