
老師,我們上月有客戶退貨,做了紅沖,已上傳。但現(xiàn)在申報不了,提示銷售額、進(jìn)項稅額與開票系統(tǒng)不一致,應(yīng)該怎么做呢?我申報的銷售額是實際開票金額減去紅沖的金額后直接填寫的
答: 直接根據(jù)實際銷售額填寫 這個已經(jīng)減去了負(fù)數(shù)
開票系統(tǒng)開了專票,在勾選平臺驗證了,但是確認(rèn)的進(jìn)項稅額是0,這樣做行么?
答: 你好 進(jìn)項是0不用勾選的呢
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好!3月份我單位已抵扣了一張進(jìn)項票,但是一直沒有收到,這個月初的時候?qū)Ψ絾挝缓臀覀兟?lián)系,說是那張發(fā)票要作廢重開,由于我單位已做了抵扣,本月就在開票系統(tǒng)里申請?zhí)顚懥思t字信息發(fā)票,那我方單位這個月報稅的時候是不是要把已抵扣的進(jìn)項稅額在電子申報系統(tǒng)做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
答: 開紅字信息表次月這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,6月開紅字信息表,那這個是7月申報的時候轉(zhuǎn)出


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2020-10-10 18:25
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