暫估時:借,原材料2000 貸 應(yīng)收賬款2000 領(lǐng)用材料 借,工程施工-合同成本-材料2000 貸,原材料 2000。根據(jù)發(fā)票入賬時 借,原材料1709.4 應(yīng)交稅費-一般計稅-進(jìn)項 290.6 貸,應(yīng)收賬款 2000 已經(jīng)將材料的價稅一起算到成本去了,現(xiàn)在怎么辦呢?
小豌豆
于2017-10-19 09:22 發(fā)布 ??836次瀏覽
- 送心意
老王老師
職稱: ,中級會計師
2017-10-24 00:24
您好,現(xiàn)在的話,借,原材料,負(fù)數(shù)2000 貸, 應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù)2000 ,借;工程施工-合同成本-材料,負(fù)數(shù)290.6, 貸,原材料, 負(fù)數(shù)290.6。
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您好,現(xiàn)在的話,借,原材料,負(fù)數(shù)2000 貸, 應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù)2000 ,借;工程施工-合同成本-材料,負(fù)數(shù)290.6, 貸,原材料, 負(fù)數(shù)290.6。
2017-10-24 00:24:16

您好!紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。
2019-12-03 16:48:46

收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄
借 原材料 負(fù)數(shù)
貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù)
應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-08-01 11:12:00

借 原材料
貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額
應(yīng)付賬款
紅沖這個分錄,用負(fù)數(shù)表示金額。
不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報增值稅時,要申報為進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。因為您公司已經(jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項稅額。
2019-08-01 11:17:26

需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出:
借:工程施工
貸:原材料
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2018-08-10 16:26:39
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