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送心意

老王老師

職稱,中級會計師

2017-10-24 00:24

您好,現(xiàn)在的話,借,原材料,負(fù)數(shù)2000 貸, 應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù)2000 ,借;工程施工-合同成本-材料,負(fù)數(shù)290.6, 貸,原材料, 負(fù)數(shù)290.6。

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您好,現(xiàn)在的話,借,原材料,負(fù)數(shù)2000 貸, 應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù)2000 ,借;工程施工-合同成本-材料,負(fù)數(shù)290.6, 貸,原材料, 負(fù)數(shù)290.6。
2017-10-24 00:24:16
您好!紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。
2019-12-03 16:48:46
收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-08-01 11:12:00
借 原材料 貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額 應(yīng)付賬款 紅沖這個分錄,用負(fù)數(shù)表示金額。 不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報增值稅時,要申報為進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。因為您公司已經(jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項稅額。
2019-08-01 11:17:26
需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出: 借:工程施工 貸:原材料 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2018-08-10 16:26:39
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