
增值稅一般納稅人當(dāng)銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)賬稅額時(shí),該如何計(jì)提稅金,繳納時(shí)該如何做分錄
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款
一般納稅人,一月當(dāng)銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),該如何做賬?申報(bào)表如何填寫?如果二月進(jìn)項(xiàng)稅額又大于銷項(xiàng)稅額,又如何做賬?申報(bào)?
答: 按圖片這個(gè)做賬就可以,進(jìn)項(xiàng)填寫附表2本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣,銷項(xiàng)填寫附表1,銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)是一樣填寫
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)稅額500,銷項(xiàng)稅額800.計(jì)提和繳納時(shí)應(yīng)該如何做分錄?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)800 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅800 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅500 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)500 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅300 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅300

