
車費(fèi)的報(bào)銷 一張報(bào)銷單怎么做會(huì)計(jì)分錄 借管理費(fèi) 貸其他應(yīng)付款
答: 是的,你的分錄是正確的了
從其他應(yīng)付款-下崗人員社保中提取管理費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 借:管理費(fèi)用--社保,貸:其他應(yīng)付款--下崗人員
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我12月份做繳納社保的會(huì)計(jì)分錄。其他應(yīng)付款-個(gè)人社保,這個(gè)其實(shí)是要在1月份他的工資里面扣的,等于公司當(dāng)月先幫他墊付的,應(yīng)該轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款-某某,抵扣薪酬。但是我12月份直接把那個(gè)其他應(yīng)付款-個(gè)人社保給做成單位社保計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在做1月份的工資沒(méi)得扣了,然后那個(gè)做成單位管理費(fèi)用又影響上一年的利潤(rùn),我該怎么處理?
答: 給反沖掉就可以了。還有個(gè)人交的社保是公司代扣代繳的,所以用其他應(yīng)付款-個(gè)人社保


藍(lán)玫瑰 追問(wèn)
2017-10-16 14:55